|
|
Faktúra |
157/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
95,70 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
potraviny
|
361,52 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Potraviny Amálka Ohradzany |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
ovocie, zelenina
|
238,15 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
potraviny
|
473,10 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
mäso
|
166,80 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
technik PO a BOZP
|
114,00 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Ing. František Marinčák |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
mäso
|
156,04 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
VEMA Seyfer Slovensko
|
76,56 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
VEMA Seyfer Slovensko |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
ovocie, zelenina
|
203,96 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
potraviny
|
456,02 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
potraviny
|
145,36 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
DMJ Market Vranov |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
kniha účtovné súvzťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
RVC Michalovce |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
ovocie, zelenina
|
113,15 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ovo Centrum Čaklošová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
potraviny
|
424,52 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
AG FOODS Nitra |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
mlieko,mliečne výrobky
|
61,38 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Koliba Trade Hriňová |
ŠJ ZŠ Ohradzany |
Erika Žinčaková |
vedúca ŠJ |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
úhrada mobil
|
27,50 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
elektrina TV
|
221,92 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
elektrina ZŚ
|
320,58 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
pevná linka
|
18,79 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Ohradzany |
Mgr. Jana Nemethová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |